关于2016年邕宁区本级决算的报告
发布日期:2017-09-28 21:45 来源:南宁市邕宁区财政局

关于2016年邕宁区本级决算的报告

——2017921日在邕宁区第三届

人民代表大会常务委员会第八次会议上

南宁市邕宁区财政局    曹文辉

主任、各位副主任、各位委员:

受城区人民政府的委托,向城区人大常委会提出邕宁区2016年邕宁区本级决算报告,请审查。

2016年是“十三五”规划的开局之年,在城区党委的正确领导下,在城区人大及其常委会的监督和支持下,全城区各级各部门深入贯彻落实党的十八大和中央、自治区经济工作会议精神,按照“稳增长、调结构、惠民生、防风险”的工作目标,紧紧围绕城区党委的决策部署,认真落实城区人大及其常委会的各项决议,以提高经济增长质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,依法理财、务实创新,加强管理、优化服务,全力以赴组织财政收入,始终坚持统筹兼顾和增收节支的方针,调整优化财政支出结构,全力破解财政收入和筹融资难题,圆满完成了城区人大确定的年度预算任务,促进全城区经济社会持续快速发展。2016年,财政系统主动服务大局、认真履职尽责,财政改革发展各项工作取得了新成效。

一、2016年邕宁区决算情况

(一)2016年城区本级决算总体情况

2016年,全城区组织财政收入128386万元,完成年初预算123158万元的104.24%,完成南宁市预期目标128300万元的100.07%,比上年实际收入97359万元增收31027万元,增长31.87%

城区本级一般公共预算收入30632万元,完成预算93.33%,同比增收2579万元,增长9.19%。上划中央“四税”收入37179万元,上划自治区级收入19745万元,上划市级收入40830万元。

上级一般公共预算各项补助收入146957万元,调入资金94500万元。

城区本级一般公共预算支出177201万元,完成年度预算195360万元90.70%,比上年增加支出26326万元,增长17.45%

政府性基金总收入222679万元,其中:城区本级政府性基金收入266万元、完成预算的246.30%上级政府性基金各项补助收入222413万元;政府性基金支出122216万元、完成预算的56.84%,其中上级各项补助收入支出101206万元;政府性基金上年结余35964万元,当年调入一般公共预算94500万元,故基金结余41927万元,其中上级各项补助收入结转13980万元

政府债券转贷收入105928万元,当年支出105928万元。

社保基金收入20688元,完成预算的59.49%;支出19501万元,完成预算的61.94%

(二)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2016年城区本级一般公共预算收入30632万元,完成预算的93.33%,其中: 税收收入完成25206万元,完成预算的88.23%;非税收入5426万元,完成预算的127.58%

税收收入项目完成情况:增值税收入5346万元,完成预算的456.14%营业税收入6483万元,完成预算的43.92%企业所得税收入3571万元,完成预算的102.38%个人所得税收入670万元,完成预算的124.54%资源税收入107万元,完成预算的88.43%城市维护建设税收入2190万元,完成预算的82.74%房产税收入484万元,完成预算的98.17%印花税收入1201万元,完成预算的81.37%城镇土地使用税收入254万元,完成预算的75.37%土地增值税收入1618万元,完成预算的82.47%耕地占用税收入3282万元,完成预算的208.51%

非税收入项目完成情况专项收入1211万元,完成预算的95.73%行政性收费收入488万元,完成预算的54.22%罚没收入374万元,完成预算的79.24%国有资源(资产)有偿使用收入3330万元,完成预算的211.83%捐赠收入23万元,完成预算的52.27%(“捐赠收入”科目原包含在“其他收入”科目款下,2016年开始“捐赠收入”独立为款级科目,但我城区2016年的“捐赠收入”预算数44万元仍包含在“其他收入”科目中,且“其他收入”科目的预算数全为捐赠收入,故此处计算捐赠收入的执行率用的是“其他科目”的预算数)。

2.转移性收入决算情况

2016年上级补助收入146957万元,其中:

1)返还性收入 6499万元,其中:消费税和增值税税收返还3519万元,所得税基数返还688万元,成品油价格和税费改革税收返还425万元,其他税收返还收入1867万元,。

2)一般性转移支付收入95315万元,其中:体制补助收入561万元,均衡性转移支付收入13269万元,老少边穷转移支付收入14421万元,县级基本财力保障机制奖补资金10128万元,结算补助22677万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入202万元,基层公检法司转移支付1094万元,义务教育转移支付收入6156万元,基本养老保险和低保等转移支付3795万元,新型农村合作医疗等转移支付收入10777万元,农村综合改革转移支付收入4848万元,固定数额补助收入6396万元,其他一般性转移支付991万元。

3)专项转移支付收入45143万元。

3.一般公共预算支出决算情况。

1)一般公共预算支出情况。2016年全城区一般公共预算支出177201万元,完成年度预算195360万元(本级年初预算113000万元、上年结转上级追加专项补助10388万元、年度新增一般性转移支付收入31711万元,专项转移支付收入40261万元,以下简称“预算”)的90.70%,同比增长17.45%。一般公共预算支出项目的完成情况如下:

一般公共服务支出14916万元,完成预算的95.76%国防支出343万元,完成预算的82.06%,预算执行低是人武部民兵规范化建设项目和信息化系统维护项目未完成未支付公共安全支出8480万元,完成预算的100%教育支出31535万元,完成预算的95.44%科学技术支出1016万元,完成预算的86.76%,预算执行低是城区本级第二批科学研究与技术开发项目因立项迟,本年没有实施,无法形成支出文化体育与传媒支出1344万元,完成预算的91.18%社会保障和就业支出27562万元,完成预算的95.27%医疗卫生与计划生育支出32868万元,完成预算的98.16%节能环保支出2643万元,完成预算的100%城乡社区事务支出10081万元,完成预算的100%农林水事务支出26933万元,完成预算的75.25%,预算执行低主要是现代农业示范区项目、生态综合示范区建设项目等上级转移支付项目未完工未支付交通运输支出1177万元,完成预算的40.42%,执行预算低的原因是交通基础设施建设项目2800万元从土地出让金或财政存量资金支出,实际支出并未减少资源勘探信息等支出5536万元,完成预算的100%商业服务业等事务支出158万元,完成预算的47.45%,预算执行低是城区文新局的旅游项目未能实施国土资源气象等事务支出260万元, 完成预算的19.70%执行预算低主要是历年结转的南宁市人工影响天气基地项目、高空气象探测站迁建项目等未完工未支付住房保障支出10460万元,完成预算的85.65%,预算执行低是上级专项转移支付的农村危房改造由于工程进度的原因未能全部支付;粮油物资储备事务支出152万元,完成预算的75.25%,执行预算低的主要原因是上级追加的“粮安工程”粮食仓储智能化升级改造项目因工程未完成未支付;债务付息支出1658万元,完成预算的100%,是2015年定向承销和公开发行债券45165万元的利息;债务发行费用支出18万元,完成预算的100%,是支付2016年本城区取得政府公开发行债券8.87亿元额度的发行费用;其他支出61万元,完成预算(调剂后为75万元)的81.33%,本科目实际已调剂使用4578万元,调剂资金主要用于2016年重点项目扶贫工作经费、互观互检活动经费、城区车改办工作经费、八鲤消防站建设经费、法院配电房建设经费、地方政府债券发行费及利息、聘用人员春节慰问金、节日期间活动经费等

2)预备费使用情况。一般公共预算安排预备费1130万元,全年未动用。因预备费是用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他应急开支,而2016年无相关的应急事件,故没有动用预备费。

3)“三公”经费支出情况。一般公共预算安排的“三公”经费支出合计555万元,比上年减少1240万元,下降69.08%。其中:公务接待费127万元,下降48.58%;因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费428万元,下降71.82%,下降的原因是公车改革后取消了一般公务用车,公车运行维护费大幅下降。

4.转移性支出决算情况。

转移性支出为上解上级支出5726万元,其中:体制上解支出819万元,专项上解支出4907万元。

5.年终结算结余情况。

2016年全城区财力总收入272089万元,其中:一般公共预算收入30632万元,上级各项补助收入146957万元,政府性基金调入一般公共预算收入94500万元;上年结余赤字85696万元;财政总支出186132万元,其中:一般公共预算支出177201万元,上解上级支出5726万元,债务还本支出1000万元,安排预算稳定调节基金2205万元;收支相抵,年终滚存结余261万元,全部转为结转下年支出。

6.政府性基金调入一般公共预算情况

根据国发〔201535号文的规定:“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金,与一般公共预算投向类似的,应调入一般公共预算统筹使用,或制定统一的资金管理办法,实行统一的资金分配方式”。同时,根据财预[2015]15号文的规定:“政府性基金预算结转资金规模较大的,应调入一般公共预算统筹使用,调入的基金应补充预算稳定调节基金”,我城区2016年政府性基金结余136427万元,结余资金规模较大,而同时我城区一般公共预算资金结余为-90856万元,因此将政府性基金94500万元调入一般公共预算,以统筹使用并补充预算稳定调节基金。

(三)政府性基金预算收支决算情况

全城区政府性基金总收入328607万元,其中:2016年全城区政府性基金预算收入266万元、完成预算的246.30%,上级专项补助收入222413万元,地方政府专项债务转贷收入105928万元;政府性基金总支出322644万元,其中:政府性基金支出122216万元、完成预算的56.84%,调入一般公共预算资金94500万元,地方政府专项债务还本支出105928万元;上年结余35964万元;基金收支相抵后年终滚存结余41927万元(其中土地出让价款结余27561万元,新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出结余12567万元)。

(四)社保基金预算收支决算

2016年社保基金收入20688元,完成预算的59.49%;支出19501万元,完成预算的61.94%。本年收支结余1187万元,年末滚存结余17121万元。具体项目为:

1.新型农村合作医疗保险基金收入14954万元,完成预算的96.55%,比上年增加1621万元,增长12.15%;支出14925万元,完成预算的100%,比上年增加8610万元,增长73.34 %;本年收支结余29万元,年末滚存结余10494万元。

2.城乡居民基本养老保险基金收入5734万元,完成预算的99.24%,比上年减少699万元,下降10.86 %;支出4577万元,完成预算的95.25%,比上年增加337万元,增长7.94%;本年收支结余1157万元,年末滚存结余6627万元。

3.机关事业单位基本养老保险基金年初预算收入13512万元,预算支出13512万元,由于我城区尚未完成参保单位信息登记,无法统计应收应缴金额,根据上级要求,收支数全部为0元(在一般公共预算反映,不在社保资金预算单独反映),此项数据拉低了整个社保资金预算的执行率。

(五)政府性债务基本情况

1.2016年初债务余额及构成情况:2016年年初政府性债务系统余额为302056.43万元,其中龙岗商务区和八鲤工业区基础设施建设BT模式债务余额235675.69万元、农发行农村土地整治项目贷款余额18500万元、一般债务1000万元(中小学校舍贷款项目),其他政府负有直接偿还的债务216万元,或有债务1500万元,市级转贷债券45164.74万元。

2.2016年置换存量债务情况:我城区获得地方债转贷专项债券收入105927.96万元,其中,定向承销债券17255万元用于定向偿还城区土地储备分中心向广西农发行贷款的土地治理中长期项目到期的本金;公开发行政府债券88672.96万元,主要用于归还龙岗片区路网建设BT模式工程款。

3.2016年偿还债务情况: 本年度共偿还借款108954.23万元,其中,使用政府发行债券归还农发行贷款18500万元、园区基础设施建设BT模式项目工程款87427.95万元;使用土地出让金支付BT项目回购款726.28万元(其中74.25万元是由于工程结算款超过原合同金额的还款,因此不包含在年初余额中);用一般公共预算资金归还中小学校舍贷款项目1000万元;人民医院归还流动资金贷款1300万元(或有债务)。

4.201612月末债务余额情况:2016年邕宁区政府地方政府债务系统余额为299104.4万元,其中,政府负有偿还责任的债务147811.7万元(均为专项债务),或有债务200万元,地方政府债券151092.7万元(2015年和2016年城区存量债务置换为政府债券的总额)。从具体构成项目来看,龙岗商务区和八鲤工业区基础设施建设BT模式债务余额147595.7万元、一般债券转贷45164.74万元(2015年城区存量债务置换为政府债券的总额),专项债券转贷105927.96万元(2016年城区存量债务置换为政府债券的总额),其他政府负有直接偿还的债务216万元,或有债务人民医院流动资金借款200万元。

(六)收回存量资金收支情况

根据中央和自治区关于盘活财政存量资金的规定,2016年我城区收回财政存量资金29363万元,上年结余存量资金19998万元,存量资金总收入为49361万元。当年已经安排使用45263万元,实际支出41942万元,结余7419万元。2016年主要用于安排以下项目:

1.扶贫项目支出4091万元;

2.农业项目4553万元(农业项目尾款4167万元、一事一议267万元、农发项目119万元);

3.公安局、检察院、法院新办公楼建设660万元;

4.教育续建项目3503万元;

5.武装部、消防大队建设工程款及其他费用支出1111万元;

6.征地拆迁及新区建设项目20205万元;

7.城乡基础设施建设项目4129万元;

8.住建局危房改造及农村住宅奖励资金等项目1594万元;

9.其他项目支出2096万元。

财政存量资金结余7419万元拟继续安排2016年已下达指标但未能支付的项目及2017年预算无法安排的部分支出。

(七)权责发生制列支情况

截止20161231日,我城区共收到本年度中央专项转移支付资金23810万元(其中,一般公共预算22987万元,政府性基金823万元),实际拨付18102万元,未拨付5708万元,完成率为76.03%。部分项目未能完成的原因主要是上级下达预算太迟,当年无法开工建设或无法形成支付,需2017年才能完成项目建设形成支出,但是根据中央和自治区的要求,当年中央和自治区财政转移支付资金支付率必须达到90%以上,据此,按照《预算法》第五十八条的规定,于1226日向城区人大常委会报备,将中央专项转移支付资金3643万元(其中,一般公共预算3014万元,政府性基金629万元)实行权责发生制列入2016年支出。实行权责发生制列支后,我城区中央专项转移支付资金实际支出21745万元,未支出2065万元,完成率为91.33%

(八)落实人大批准预算决议有关情况

按照城区人大计划和预算审查委员会的审查意见,城区财政局进一步加快培植财源,优化支出结构,严格预算管理,推进财税改革,完善公共财政管理体制。具体情况城区人民政府在201729日已通过《关于南宁市邕宁区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》向城区三届人大二次会议进行报告。

(九)本决算报告草案与预算执行情况报告数据存在差异的说明

本文第一大点第(二)点第3小点“一般公共预算支出决算情况”中,一般公共预算支出177201万元,其中公共安全支出8480万元,而在预算执行情况报告中,一般公共预算支出176870万元,其中公共安全支出8221万元,差额259万元是由于2016年底我局曾根据市局下发的文件对2016年12月市本级财政代垫公安消防经费进行账务调整,但当时市局给的文件有误,直到2017年才下发更正重印件,因此我局在预算执行情况报告定稿后才根据市局下发的更正重印件调账,故本草案数据与预算执行情况数据有差异。

二、完成预算所采取的措施及成效

1.以稳增长为核心,实施积极的财政政策,组织财政收入再创新高。2016年以来,我们认真研判全社会经济趋势,按照“稳增长”的要求,全面实施“营改增”税制改革,全面清理行政事业性收费项目,新增试点行业全部实现总体税负只减不增的预期目标,全年降低企业税负1亿元;同时,我们全力以赴推进开发区的基础设施和公共设施建设,园区路网、安置回建、人民医院二期、城关二小龙岗分校、清泉小学、梁村小学等财政资金主导投资的建设完成投资超20亿元;充分发挥财政资金的杠杆作用,拓宽投融资渠道,多方筹措建设资金,集中财力投入脱贫攻坚、教育均衡发展、企业技术改造等惠民生和稳增长项目;加强税收征管,对重点企业和重点项目进行全面清理盘查,为确保圆满完成全年财政收入任务奠定坚实的基础。财政收入总量增加的同时,财政收入质量也继续保持较高的水平,非税收入仅占组织财政收入的4.95%,较上年的占比(5.58%)下降0.63个百分点,比全市平均占比(13%)低8.05个百分点,收入总量和质量再创新高。

2.以保民生为重点,脱贫攻坚取得实效,财政保障水平取得新突破全年筹集资金超60亿元(正常往来资金12.42亿元、开发建设资金51.52亿元)、清理盘活财政存量资金2.94亿元,用于保障城区的正常运转和经济建设。一是全年投入17.48亿元承办各级为民为实事项目。2016年,我城区承担实施的自治区、南宁市为民办实事项目和城区本级实施的为民办实事项目共计59个子项目(含棚户区改造项目),项目总投资18.33亿元,截止至1231日共支出17.48亿元,完成项目总投资的95.37%二是举全城区之力,构建脱贫攻坚精准帮扶新格局。全年统筹整合扶贫资金5.68亿元,其中扶贫专项资金1.58亿元整合各项涉农资金4.10亿元,围绕高标准脱贫精准施策,实现教育扶持全覆盖、产业扶持到人到户、综合帮扶有保障、危房改造标准高、农村基础设施全面建设等城区自行出台的精准施策资金13793万元,顺利通过自治区2016年度的脱贫核验,脱贫摘帽初显成效;三是保障公务员和事业单位人员增资、编外人员增资、村屯保洁员提高补助增等刚性增加支出4430万元四是保障新农合补助,城乡居保基础养老金、城乡低保、五保户供养等补助提标支出增加3375万元;五是全力支持工业技改和扶持重点企业落地投产补助6148万元;六是保障及时足额发放耕地地力保护补贴资金、农村危房改造财政补助、订单粮食直补、农机购置补贴等各项惠民资金6982万元,实施一事一议财政奖补、农发项目、高标准农田建设等农村基础设施建设投入2.04亿元七是坚持教育优先发展,均衡发展,全年投入教育均衡发展建设经费5000万元、完成教育基建项目91个;八是投入园区和农村基础设施建设超30亿元。2016年全城区的财政保障能力承受了考验同时也取得了新的突破。

3.以开发建设为支撑,筹资工作难中取胜,园区开发和农村建设有新作为。按照城区党委加快开发建设新兴产业园区的决策部署,以土地出让为核心,改革创新筹融资渠道,多措并举筹集新区开发建设资金和农村扶贫开发基础建设资金。受全社会经济下行及五象新区规划调整的影响,全年仅出让土地1016.6亩(上年同期1281亩),成交额15.85亿元,比上年同期31.70亿元减少15.85亿元、下降50%,土地返还金返还共10.7亿元(上年同期15.75亿元),完成全年土地出让筹资任务18亿元的59.44%。在2016年出让土地筹资计划没有达到预期目标的情况下,财政部门认真研究当年的融资政策,敢于开拓创新,通过向国开行争取政策性贷款等方式筹资弥补土地出让金缺口。2016年累计筹措资金51.52亿元,完成全年筹资任务40亿元的128.8%,其中:土地出让金返还10.7亿元、市财政借款1.20亿元、市项目资金9亿元、国开行棚户区改造贷款20.03亿元、政府债券置换10.59亿元;全年投入新区建设资金40.32亿元, 比上年同期32.69亿元增加7.63亿元、增长23.34%。全年征地完成6326亩、拆迁15.4万平米,园区道路5条竣工、8条新开工,2个永久安置房项目共2280套住房实现竣工交付,新增规上企业7家,中铁.天地明珠等10个项目新开工建设;围绕高标准脱贫,统筹整合涉农资金加大扶贫开发投入力度,打造“2135”四级特色农业示范区,扶持农业龙头企业17家、农民专业合作社41家,全力打造桑蚕基地、沃柑基地等脱贫示范产业基地;全面推进“生态乡村”建设,实施农村垃圾无害化处理和生活污水集中处理行动、村屯绿化224个、屯级道路硬化128公里,建成蒲庙至那楼三级公路,打造1个市级和5个城区级综合示范村。着力打造文化旅游品牌,第十二届园博会落户邕宁、跻身广西特色旅游名县创建备选行列。

4.以“防风险”为根本,着力于制度建设,财政监管能力提升新高度。一是对地方债务进行风险评估管理,及时组织债券置换,降低债务成本和债务风险,全年完成政府债券置换10.59亿元;加强对新增政府性债务的管理,杜绝政府违规举债;二是切实规范公务支出行为,深化公务卡结算制度改革、加强财政国库动态监控、继续实施全口径部门预算、继续严控“三公”经费支出、加强预算资金使用的绩效评价、开展全城区行政事业单位资产清查、开展试编政府综合财务报告工作、加强中央和自治区专项转移支付支出监管、强化预决算公开情况检查三是着力于规章制度的建设,筑牢制度围墙,年内先后制订了《南宁市邕宁区统筹整合使用财政专项资金管理办法》《南宁市邕宁区精准脱贫资金管理办法《南宁市邕宁区“扶贫互助金”资金管理办法》《南宁市邕宁区征地拆迁工作经费管理暂行办法》《邕宁区车辆综合保障服务平台管理办法(试行)》等,印发了《南宁市邕宁区公务用车制度改革实施方案》《南宁市邕宁区2016年统筹整合使用财政专项资金支持精准扶贫试点工作实施方案》《南宁市邕宁区精准脱贫涉农小型工程项目建设实施方案》等。四是成立财政投资评审中心,加强对政府投资建设项目的评审,年内累计评审工程项目629个,评审金额5.92亿元,审减额4480万元,审减率达7.57%五是加强对城区财务人员业务素质培训,切实规范全城区公务支出行为,先后举办公务用车改革制度培训,会议费、差旅费、培训费、公务接待费支出专门培训,八项规定后如何规范公务支出培训,扶贫资金管理专门培训,征地拆迁工作经费使用和管理制度培训。六是加强对财政资金规范使用的监管,开展“三公”经费检查、执行“八项规定”制度检查、扶贫专项资金检查、中小学收费检查,水利资金、畜牧水产补贴资金进行专项检查

5. 以“两学一做”为抓手,固本强基打造廉洁财政,干部队伍能力作风建设实现新提升认真贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”制,健全干部职工重大事项个人报告制度,规范干部职工廉政档案,经常性地开展内部督查,建立督查情况通报制度;按照“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”教育活动的要求,教育引导党员干部牢固树立党的意识和组织观念,正确处理个人和组织的关系,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,紧紧围绕干部职工的党性修养、党的纯洁性建设主线,坚持踏石留印、抓铁有痕,狠抓党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设,有力推动了干部队伍能力作风建设的新提升。

三、预算执行存在的问题及其原因

2016年全城区财政虽然较好地完成了各项工作目标,但是我们也清醒地意识到,我城区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,主要是:经济发展新常态下,财政收支矛盾突出的问题仍未得到缓解,消化财政赤字的任务非常艰巨,财政收入总量小、实际可用财力与快速增长的刚性支出差距造成本级财政支出压力大的情况还将持续,厉行节约过紧日子思想仍需强化、财政资金使用绩效仍需提升。土地出让情况仍未好转,新区开发建设资金筹措仍困难较大。受经济下行等因素的影响,2016年土地出让仍然不理想,全年仅出让土地10宗累计成交额仅15.85亿元,仅完成全年计划出让成交总额32.5亿元的48.76%,城区新区开发建设资金缺口仍然很大。财源基础薄弱、税收来源单一的情况仍未改变。近三年来财政收入的增长主要依据建筑房地产业税收收入的增长,2016年以来,龙岗商务区房地产开发进入尾期,没有新增的大型房地产;部分房地产商和建筑商的注册地不在邕宁区,“营改增”后对城区税收的影响很大,财政收入持续增收困难。土地封闭运行的政策结束,政府性债务偿还风险加大。2015年到期的土地封闭运行政策,2016年不能再顺延,土地出让返还减少四成,偿债资金的减少加大了政府性债务的风险。我们将高度重视这些问题,按照党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和预算法规定,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。

四、对审计工作报告提出问题的说明

关于非税收入1550.08万元未及时上缴国库的问题:关于非税留在专户的时间,财政部规定10个工作日内入库,也就是有10个工作日的过渡期,所以,审计提出的未及时上缴国库的非税,有部分是在合理的期限内未入库的。对于2016年应缴未缴的非税,我局已于97日前全部缴入国库。

主任、各位副主任、各位委员,加强和改进财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大。我们将继续严格遵守《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规,自觉接受城区人大常委会的监督和指导,扎实做好各项财政工作,强化预算管理,提高理财水平,为实现邕宁现代化建设赶超跨越做出积极贡献。