南宁市邕宁区百济镇财政所2019年度部门决算
发布日期:2020-11-10 16:05 来源:邕宁区百济镇

附件1





南宁市邕宁区百济镇财政所

2019年度部门决算








目    录


第一部分:南宁市邕宁区百济镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区百济镇财政所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁区百济镇财政所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市邕宁区百济镇财政所概况


一、主要职能

预算内外财政管理、经济活动监督。

二、部门决算单位构成

2019度决算报表由南宁市邕宁区百济镇财政所1个单位构成

第二部分:南宁市邕宁区百济镇财政所

2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市邕宁区百济镇财政所2019度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市邕宁区百济镇财政所

2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1509.39万元,其中本年收入1166.13万元,2018年度决算数增加417.87万元,增长55.85%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1166.12万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加417.87万元,增长55.85%主要原因是本年度农村综合改革支出的增加,即对村级一事一议的补助和对村集体经济组织的补助增加。

2.其他收入0.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2018年度决算数无增减变化,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性

3.上年结转和结余343.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加337.14万元,主要是年初补记了以前年度的项目资金金额

(二)本部门2019年度总支出1509.39万元,其中本年支出 1095.30万元,2018年度决算数增加340.91万元,增长45.19%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)67.78万元主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修培训费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出以及其他资本性支出。2018年度决算数增加2.46万元,增长3.77%主要原因是本年度办公费、水电费、邮电费和劳务费支出的增加。

  1. 社会保障和就业支出类)6.67万元,主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018年度决算数增加0.48万元,主要原因是社会保障缴费支出增加。

3卫生健康支出(类)3.54万元,主要用于行政事业单位的行政单位医疗和公务员医疗补助。

4农林水支出(类)1012.97万元,2018年度决算数673.55万元增加339.42万元,增长50.39%主要原因是2019年度农村综合改革支出的项目较上一年度增加。2019农林水支出主要用于:(1)扶贫2.42万元主要用于其他扶贫支出2.42万元;(2)农村综合改革1010.55万元,其中对村级一事一议项目补助523.88万元;对村集体经济组织的补助486.20万元其他农村综合改革支出0.48万元

5住房保障支出(类)4.33万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数3.95万元增加0.38万元,主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。

6.年末结转和结余414.10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数4.30万元增加409.80万元,主要原因是年初补记以前年度的项目资金余额。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市邕宁区百济镇财政所2019年度一般公共预算支出    1095.06万元,2018年度决算数750.09万元增加344.97万元,增长45.99%其中:基本支出84.51万元,项目支出1010.55万元。项目支出无年初预算。

南宁市邕宁区百济镇财政所2019年度一般公共预算支出年初预算为92.28万元,支出决算为1095.06万元,完成年初预算的1086.67%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为81.37万元,支出决算为67.55万元,完成年初预算的83.02%。具体情况如下:

1.行政运行支出(2010601项)年初预算为81.37万元,支出决算为67.55万元,完成年初预算的83.02%主要原因是用于本单位为保证日常运转发生的基本支出增加。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为6.82万元,支出决算为6.67万元,完成年初预算的97.80%主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505年初预算为6.82万元支出决算数6.67万元,完成年初预算数的97.80。主要原因是在职人员的社保缴费基数增加。

(三)卫生健康支出(类)决算3.54万元,年初预。具体情况如下:

1.行政单位医疗支出(2101101项)年初预算0万元,支出决算数2.09万元。

2.公务员医疗补助支出(2101103项)年初预算0万元,支出决算数1.45万元。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,年终追加项目预算为1012.97万元,支出决算为1012.97万元,完成追加预算的100%具体情况如下:

1.其他扶贫支出2130599年初预算0万元,支出决算数为2.42万元,主要原因是年终追加了扶贫项目的预算。

2.对村级一事一议项目补助2130701年初预算0万元,决算数523.88万元主要原因是年终追加了村级一事一议项目的预算。

3.对村集体经济组织的补助2100706年初预算0万元,决算数486.20万元主要原因是年终追加了村集体经济项目的预算。

4.其他农村综合改革支出2130799年初预算0万元,决算数0.48万元主要原因是年终追加了其他农村综合改革方面的项目预算

住房保障支出(类)年初预算为4.09万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的105.87%住房保障支出主要用于按照国家政策规定向编内在职职工发放的住房公积金。具体情况如下:

1.住房公积金支出(2210201项)年初预算4.09万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的105.87%。主要原因是编内在职职工发放住房公积金的缴费基数提高,从而支出增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出60.42万元,完成年初预算57.52万元的95.20%预决算存在差异主要是2019年度年终绩效奖金增加。

(二)商品和服务支出20.13万元,完成年初预算9.68万元48.09%预决算存在差异主要原因办公费、水电费、邮电费、劳务费、及其他交通费用的增加。

(三)对个人和家庭的补助2.48万元完成年初预算1.08万元的43.55%。主要是用于按国家规定发放遗属补助预决算存在差异主要是生活补助支出的增加。

(四)资本性支出1.47万元主要用于办公设备购置。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市邕宁区百济镇财政所2019年度政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出决算数0万元,年初预算数0万元,其主要原因是本单位为乡镇基层单位,未达到公务接待级别标准,因此无公务接待费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市邕宁区百济镇财政所单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车改革后,2019本单位已无公务用车,因此公务用车购置及运行费支出决算0万元

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出21.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加11.93万元,比2018决算数增加1.67万元,增长8.38%主要原因是办公费、水电费、邮电费、劳务费、以及其他交通费用增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织人员2019村级一事一议项目和村集体经济项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算对村级一事一议的财政拨款523.88万元2018决算数增加417.48万元,增长3.69%涉及一般公共预算对村集体经济的财政拨款486.20万元,2018决算数增加286.2万元,增长143.10%。其总额占一般公共预算项目支出总额1010.55万元99.95%2019年农村综合改革支出实现了健康持续稳增长

绩效评价结果显示,村级一事一议项目支出和村集体经济支出的绩效情况较为理想农村道路硬化、太阳能路灯、篮球场建设、综合文化活动室等项目的建成,大大改善了农村人民群众的生活环境和文化需要,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 大力发展村级集体经济,进一步推动了我镇产业多元化发展,带动了农民收入稳步提升,为乡村振兴注入新活力。

绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




概览

Z01 收入支出决算总表(公开01表)
Z03 收入决算表(公开02表)
Z04 支出决算表(公开03表)
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)


工作表 1: Z01 收入支出决算总表(公开01表)



收入支出决算总表







公开01表
部门:南宁市邕宁区百济镇财政所



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入11,166.12一、一般公共服务支出2967.78
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
五、经营收入50.00五、教育支出330.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
七、其他收入70.01七、文化旅游体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出366.67

9
九、卫生健康支出373.54

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出401,012.97

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出474.33

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出490.00

22
二十二、其他支出500.00

23

51
本年收入合计241,166.13本年支出合计521,095.30
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余26343.27年末结转和结余54414.10

27

55
总计281,509.39总计561,509.39
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: Z03 收入决算表(公开02表)







收入决算表













公开02表
部门:南宁市邕宁区百济镇财政所








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,166.131,166.120.000.000.000.000.01
201一般公共服务支出67.5767.560.000.000.000.000.01
20106财政事务67.5767.560.000.000.000.000.01
2010601  行政运行67.5767.560.000.000.000.000.01
208社会保障和就业支出6.676.670.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休6.676.670.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.676.670.000.000.000.000.00
210卫生健康支出3.543.540.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗3.543.540.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗2.092.090.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助1.451.450.000.000.000.000.00
213农林水支出1,084.021,084.020.000.000.000.000.00
21305扶贫2.422.420.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出2.422.420.000.000.000.000.00
21307农村综合改革1,081.601,081.600.000.000.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助467.36467.360.000.000.000.000.00
2130706  对村集体经济组织的补助605.00605.000.000.000.000.000.00
2130799  其他农村综合改革支出9.249.240.000.000.000.000.00
221住房保障支出4.334.330.000.000.000.000.00
22102住房改革支出4.334.330.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金4.334.330.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: Z04 支出决算表(公开03表)






支出决算表












公开03表
部门:南宁市邕宁区百济镇财政所







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,095.3084.741,010.550.000.000.00
201一般公共服务支出67.7867.780.000.000.000.00
20106财政事务67.7867.780.000.000.000.00
2010601  行政运行67.7867.780.000.000.000.00
208社会保障和就业支出6.676.670.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休6.676.670.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.676.670.000.000.000.00
210卫生健康支出3.543.540.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗3.543.540.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗2.092.090.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助1.451.450.000.000.000.00
213农林水支出1,012.972.421,010.550.000.000.00
21305扶贫2.422.420.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出2.422.420.000.000.000.00
21307农村综合改革1,010.550.001,010.550.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助523.880.00523.880.000.000.00
2130706  对村集体经济组织的补助486.200.00486.200.000.000.00
2130799  其他农村综合改革支出0.480.000.480.000.000.00
221住房保障支出4.334.330.000.000.000.00
22102住房改革支出4.334.330.000.000.000.00
2210201  住房公积金4.334.330.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)




财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:南宁市邕宁区百济镇财政所





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,166.12一、一般公共服务支出3067.5567.550.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出376.676.670.00

9
九、卫生健康支出383.543.540.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出411,012.971,012.970.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出484.334.330.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出510.000.000.00

23

52


本年收入合计241,166.12本年支出合计531,095.061,095.060.00
年初财政拨款结转和结余25338.96年末财政拨款结转和结余54410.03410.030.00
一、一般公共预算财政拨款26338.96
55


二、政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计291,505.08总计581,505.081,505.080.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)





一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:南宁市邕宁区百济镇财政所




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,095.0684.511,010.55
201一般公共服务支出67.5567.550.00
20106财政事务67.5567.550.00
2010601  行政运行67.5567.550.00
208社会保障和就业支出6.676.670.00
20805行政事业单位离退休6.676.670.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.676.670.00
210卫生健康支出3.543.540.00
21011行政事业单位医疗3.543.540.00
2101101  行政单位医疗2.092.090.00
2101103  公务员医疗补助1.451.450.00
213农林水支出1,012.972.421,010.55
21305扶贫2.422.420.00
2130599  其他扶贫支出2.422.420.00
21307农村综合改革1,010.550.001,010.55
2130701  对村级一事一议的补助523.880.00523.88
2130706  对村集体经济组织的补助486.200.00486.20
2130799  其他农村综合改革支出0.480.000.48
221住房保障支出4.334.330.00
22102住房改革支出4.334.330.00
2210201  住房公积金4.334.330.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

工作表 6: Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)





一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:南宁市邕宁区百济镇财政所






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出60.42302商品和服务支出20.13307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资13.4630201  办公费3.6530701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴20.7030202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金9.9030203  咨询费0.00310资本性支出1.47
30106  伙食补助费1.6030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0531002  办公设备购置1.47
30108  机关事业单位基本养老保险缴费6.6730206  电费0.3231003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.7131005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费2.0930208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费1.4530209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.2230211  差旅费2.7931008  物资储备0.00
30113  住房公积金4.3330212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费5.4531010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助2.4830215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0331013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助2.4830225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费3.85399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助0.0030239  其他交通费用3.12





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.17


人员经费合计62.90公用经费合计21.61
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表 7: F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:南宁市邕宁区百济镇财政所









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112












注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

工作表 8: Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:南宁市邕宁区百济镇财政所







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。