南宁市邕宁区住建局 2019年度部门决算
发布日期:2020-11-06 18:12 来源:南宁市邕宁区住房和城乡建设局

南宁市邕宁区住建局

2019年度部门决算

   

第一部分:住建局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:住建局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:住建局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:住建局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、城市综合开发、人民防空、物业管理等工作的方针政策和法律法规,拟定住房和城乡建设的中长期发展规划,经批准后组织实施。

1负责监督管理城区建筑市场,规范市场各方主体行为。负责城区房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目的建设行业管理。监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

2负责城区排水工程、污水处理工程、综合管廊的建设工作。负责统筹城区水环境建设管理。负责统筹辖区范围内黑臭水体治理工作。配合开展海绵城市建设。负责燃气行业安全监督管理,拟订城镇燃气安全事故应急救援预案。

3承担规范和指导城区村镇建设的职责。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导农村住房建设、安全及危房改造,指导各类村镇建设试点工作,会同有关部门指导农村防震设防工作。

4按照管理权限负责辖区内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。

5按照管理权限负责辖区内房屋建筑(包括私人建房)、市政基础设施、公用事业(包括排水、污水、综合管廊、燃气设施)工程项目的报建、施工图备案、施工许可和质量安全监督管理。负责建设工程质量事故的调查处理。参与建设工程安全生产事故的调查处理。负责建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

6按照管理权限负责辖区内工程建设项目竣工验收备案监督管理工作,以及房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作。

7负责城区住房和城乡建设行业科技推广应用。监督实施建筑节能、绿色建筑的政策。负责建筑材料在房屋和市政基础设施工程建设中使用的监督管理。推进建筑节能减排工作开展。

8负责统筹城区“三旧”改造工作。具体承担项目前期调查、提出项目实施意见及改造方案等工作。负责指导督促相关产权单位对城区内单栋改造、经鉴定为危房的私人自建房的原样维修、改建的旧房改造工作。会同有关部门负责历史文化名镇(村)、历史文化街区、历史建筑的保护和监督管理。

9按照管理权限负责辖区内的住房保障对象资格初审、年审工作,调查保障对象违规行为。监督管理城区管辖的保障性住房的建设、出租等工作。按照管理权限拟订保障性住房租金标准。

10承担推进城区住房制度改革发展的职责,负责房改房的监督管理工作。负责辖区内干部职工申购单位公有住房和居民申购保障住房资格的审查,管理相关住房资金和房改档案资料,办理公有住房上市交易前住房公摊费用的归集及已购公有住房退房相关工作。

11负责指导、监督辖区内物业管理,对已依法交付使用的房屋日常安全管理、房屋租赁管理。

12组织实施城区国有土地上房屋征收和补偿有关工作,指导有关部门开展被征用地国有土地上的建(构)筑和其他附着物的征收拆迁补偿及安置工作。

13拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案,战时组织开展城市防空袭工作。负责城区人民防空通信警报管理和维护工作,保障人民防空通信畅通。负责城区人民防空工程管理和维护工作。负责城区防空防灾宣传教育培训。

14依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对全市住房和城乡建设领域的安全生产工作实施监督管理。

15承办城区党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1、本级单位和内设机构

南宁市邕宁区住房和城乡建设局本级为行政单位,为财政全额拨款。有2个内设机构,为建设项目办公室、行政办公室。

2、所属单位

共有直属单位4个。其中参照公务员法管理事业单位3个,全额拨款事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位分别是:邕宁区建设工程质量安全服务站、邕宁区村镇规划建设管理站、邕宁区燃气管理站。

局属全额拨款事业单位是:邕宁区物业指导服务中心,为公益一类。

  

    (二)部门决算单位构成

1. 0001  南宁市邕宁区住房和城乡建设局(一级预算单位)

2. 00001  南宁市邕宁区住房和城乡建设局本级(二级预算单位)

3. 00002  邕宁区建设工程质量安全服务站(二级预算单位)

4. 00003  邕宁区物业指导服务中心(二级预算单位)

5. 00004  邕宁区燃气管理站(二级预算单位)

6. 00005  邕宁区村镇规划建设管理站(二级预算单位)


第二部分:住建局2019年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区住建局2019年度部门决算公开附表


第三部分:住建局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入18,196.39万元,其中本年收入18,196.39万元,2018年度决算数增加12,257.83万元,增长206.41 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入18,196.39万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加12,257.83万元,增长206.41%,主要原因是增加了竞配权房住房购房款等项目

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数无变化

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数无变化

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数无变化

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数无变化

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数无变化

(二)本部门2019年度总支出18,196.39万元,其中本年支出18,196.39万元, 2018年度决算数增加12,257.83万元,增长206.41%支出具体情况如下:

1国防支出(类)0.78万元:主要用于支付2019防控警报暨人员疏散演练活动经费2018年度决算数减少0.72万元,下降48.00 %,主要原因是减少了警报管理人员管理费

2教育支出(类)0.41万元:主要用于支付2019年防控警报暨人员疏散演练活动经费。2018年度决算数减少4.39 万元,下降91.46%,主要原因是2019年外出培训减少

3文化旅游体育与传媒支出(类)462.11万元:主要用于支付邕江两岸建筑风貌整治工程、农村改厕改厨市级财政补助资金以及蒲津公园地质灾害治理工程款2018年度决算数增加462.11万元,主要原因是部分邕江两岸建筑风貌整治工程、农村改厕改厨市级财政补助资金改由在文化旅游体育与传媒支出(类)支出,并且新增了蒲津公园地质灾害治理工程款。

4社会保障和就业支出(类)129.97万元:主要用于住建局及4个直属单位按国家规定缴纳的社保费用及离退休人员管理方面的支出2018年度决算数增加56.15 万元,增长76.06%,主要原因是社保缴费2019年开始直接由单位缴纳,并且2019年增加了物业费补贴以及退休人员生活补助

5卫生健康支出(类)25.24 万元:主要用于住建局及4个直属单位按国家规定缴纳的医疗保险支出2018年度决算数增加25.24万元主要原因是医疗保险缴费2019年开始直接由单位缴纳

6节能环保支出(类)25.24万元:主要用于支付乡村风貌提升“基本整治型”村屯建设资金和邕宁区2019年节能减排绿色照明项目费2018年度决算数增加25.24万元,主要原因是增加了村屯建设资金和绿色照明项目。

7城乡社区支出(类)25.24万元:主要用于住建局及4个直属单位按国家规定发放为保证日常运转发生的基本支出和各项城乡社区建设项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等方面的项目支出。2018年度决算数增加10,866.81 万元,主要原因是增加了竞配权房住房购房款等项目。

8农林水支出(类)758.63 万元:主要用于住建局2018扶贫支出以及农村危房改造支出2018年度决算数增加161.32万元,增长27.01%。主要原因是在其他扶贫支出中危房改造的支出较2018年有所增加。

9住房保障支出(类)1,383.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及危房改造补助款项目支出2018年度决算数增加860.17 万元,增长164.47%。主要原因是危房改造支出较2018年有所增加。

10其他支出(类)260.18 万元:主要用于支付2018年农村改厕改厨市级及城区级财政剩余补助资金等项目支出2018年度决算数增加207.04 万元,增长389.61%。主要原因是2019年改厕改厨在其他支出中列支。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

住建局2019年度一般公共预算支出4,629.54万元,2018年度决算数增加474.69万元,增长11.42%其中:基本支出     733.44万元,项目支出3,896.10万元。

住建局2019年度一般公共预算支出年初预算为1,093.72 万元,支出决算为4,629.54万元,完成年初预算的423.28%

(一)国防支出(类)年初预算为1.5万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的52.00%具体情况如下:

1.人民防空(项级)年初预算为1.5万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的52.00%主要原因是减少了人防宣传经费

教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.41万元。具体情况如下:

1.培训支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为0.41万元。主要原因是支付参加2019年第一期初次考核监督员培训班培训费。

文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为307.32万元,支出决算为462.11万元,完成年初预算的150.37%具体情况如下:

1.其他文化和旅游支出(项级)年初预算为307.32万元,支出决算为462.11万元,完成年初预算的150.37%主要原因是支付蒲津公园地质灾害治理工程款和邕江两岸建筑风貌整治工程工程款

社会保障和就业支出(类)年初预算为53.38万元,支出决算为129.97万元,完成年初预算的243.48%具体情况如下:

1.其他人力资源和社会保障管理事务支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为2.73万元。主要原因是支付物导中心职工基本医疗保险

2.归口管理的行政单位离退休(项级)年初预算为23.15万元,支出决算为74.80万元,完成年初预算的323.11%主要原因是支付住建局以及二层参公单位退休人员公务员医疗补助和退休人员死亡一次性抚恤金;新增了退休人员生活补贴、物业费补贴等支出。

3.归口管理的行政单位离退休(项级)年初预算为0万元,支出决算为4.57万元。主要原因是支付了事业单位物导中心退休人员公务员医疗补助;新增了退休人员生活补贴、物业费补贴等支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)年初预算为52.70万元,支出决算为47.87万元,完成年初预算的90.83%主要原因是决算时将社保各项缴费详细区分,因此部分预算在其他项支出

卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算为25.24万元。具体情况如下:

1.行政单位医疗(项级)年初预算为0万元,支出决算为13.55 万元。主要原因是支付职工基本医疗保险单位部分

2.公务员医疗补助(项级)年初预算为0万元,支出决算为9.98 万元。主要原因是支付在职人员公务员医疗补助

3.其他行政事业单位医疗支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为1.71 万元。主要原因是支付事业单位在职人员公务员医疗保险

节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为98.60万元。具体情况如下:

1.农村环境保护(项级)年初预算为0万元,支出决算为48.60 万元。主要原因是支付乡村风貌提升“基本整治型”村屯建设资金

2.可再生能源(项级)年初预算为0万元,支出决算为50万元。主要原因是支付邕宁区2019年节能减排绿色照明项目费。

社会保障和就业支出(类)年初预算为693.70万元,支出决算为1,510.46万元,完成年初预算的217.74%具体情况如下:

1.行政运行(项级)年初预算为299.54万元,支出决算为459.13万元,完成年初预算的153.28%主要原因是在职人员、编外人员工资普调以及增加了物业费补贴

2.一般行政管理事务(项级)年初预算为27.60万元,支出决算为17.68万元,完成年初预算的64.06%主要原因是部分项目未开展。

3.其他城乡社区管理事务支出(项级)年初预算为221.56万元,支出决算为99.65万元,完成年初预算的44.98%主要原因是部分预算功能性科目为其他城乡社区管理事务支出”的资金调整至“行政运行”。

4.城乡社区环境卫生(项级)年初预算为0万元,支出决算为357.60万元。主要原因是支付了2018年农村改厨改厕市级及城区级财政补助资金。

5.其他城乡社区支出(项级)年初预算为145.00万元,支出决算为576.39万元,完成年初预算的397.51%主要原因是支付2018年农村改厕改厨市级及城区级财政剩余补助资金。

农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为758.63万元。具体情况如下:

1.其他扶贫支出(项级)年初预算为299.54万元,支出决算为459.13万元,完成年初预算的153.28%主要原因是支付了危房改造补助资金、2018年农村危房改造建档立卡户拆旧奖金费用、住房保障核查工作经费、不稳固住房攻坚突击队工作费用和贫困户综合帮扶资金等

住房保障支出(类)年初预算为37.82 万元,支出决算为1383.17万元,完成年初预算的3657.24%具体情况如下:

1.农村危房改造(项级)年初预算为6.2万元,支出决算为1,344.33万元,完成年初预算的21682.74%主要原因是年初预算是危房改造工作经费,危房改造补贴款的预算不由我局上报,而决算包含了农村危房改造补助资金等支出。

2.住房公积金(项级)年初预算为31.62万元,支出决算为38.83万元,完成年初预算的122.80%主要原因是20197月份进行了公积金基数调整

其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为260.18万元。具体情况如下:

1.其他支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为260.18万元。主要原因是支付了2018年农村改厕改厨市级及城区级财政剩余补助资金、农村人居环境农发行贷款项目工作经费和乡村风貌提升“基本整治型”村屯建设资金等项目支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出733.44万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出587.45万元,完成年初预算的114.44%主要原因是编外人员增加了15人,在职人员、编外人员工资普调,以及增加物业费补贴等。

(二)商品和服务支出66.62万元,完成年初预算的79.22%主要原因是年初预算中的工会经费直接由财政拨至总工会,并且2019年根据财政要求压减一般性支出

对个人和家庭的补助79.37万元,完成年初预算的11672.06%主要原因是支付了退休人员死亡一次性抚恤金,增加了退休人员生活补助、物业费补助和公务员医疗补助等社保缴费支出等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

住建局2019年度政府性基金支出13,566.85万元,2018年度决算数增加11,820.14万元,增长676.71%%全部为项目支出

住建局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为11,820.14万元。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为13,566.85万元。具体情况如下:

1.征地和拆迁补偿支出(顶级)年初预算为0万元,支出决算为10,862.21万元。主要原因是支付了竞配权房住房购房款、邕江两岸建筑风貌整治提升工程进度款和支付了彩虹南路、蒲津路、红星路、新兴街立面风貌工程(一标段)进度款。

2.土地开发支出(顶级)年初预算为0万元,支出决算为7.44万元。主要原因是支付蒲庙老街片区更新改造项目政府购买前期开发整理服务费。

3.城市建设支出(顶级)年初预算为0万元,支出决算为2,687.19万元。主要原因是支付了邕江两岸建筑风貌整治提升工程工程款和彩虹南路、蒲津路、红星路、新兴街立面风貌改造(一标段)项目款等。

4.农村基础设施建设支出(顶级)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元。主要原因是支付那楼镇、新江镇、百济镇、中和乡镇级污水处理设施项目PPP模式前期采购咨询服务费。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.8万元;公务接待费支出决算1.13万元。比上年决算减少0.03万元,下降1.01%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,住建局、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.8万元,平均每辆1.8万元。

(三)公务接待费支出1.13万元,国内公务接待批次13次,人次127次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年相比无变动;公务用车购置及运行费支出决算1.8万元,占年初“三公”预算的61.43%,与上年相比无变动;公务接待费支出决算1.13万元,占年初“三公”预算的38.57%,比上年减少0.03万元,下降1.01%“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出66.62万元,比年初预算数增加减少17.48万元,降低20.78%。主要原因是:年初预算中的工会经费直接由财政拨至总工会,比2018年增加11.91万元,增长21.77%。主要原因是2019年成立水环境综合治理工作指挥部和旧改办,人员增加了15

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额21.88万元,其中:政府采购货物支出21.88万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是房管所的一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算项目绩效管理工作,原因如下:

1.无物业老旧小区改造

根据南宁市人民政府办公厅《关于分解2019年南宁市本级及承办自治区为民办实事工程目标任务的通知》文件要求南宁市老旧居住小区环境综合整治项目为100个以上老旧居住小区,邕宁区今年负责10个小区改造任务。因该项目与2019年开展的老旧小区改造配套基础设施中央预算内补助资金投资项目重叠,市住建局行文报市政府申请把《2019年南宁市老旧居住小区、城中村环境综合整治改造实施方案》调整为《2019年南宁市为民办实事工程暨老旧居住小区改造试点方案(送审稿)》,于2019年12月9日召开第二十次城建业务工作会议中审定通过,并明确了2019年开展4个老旧小区改造试点工作,邕宁区无改造任务。因此我局无需进行2019年南宁市老旧居住小区改造工作的绩效目标考评

2.农村改厕改厨

2018年,根据《关于印发南宁市城乡“厕所革命”行动推进工作方案(2018-2020)的通知》(南府办函〔2018〕338号)精神,住建部门牵头负责农村厕所改造治理专项行动(其中包括:实施农村改厕改厨改圈工程)以及2017、2018年城区政府工作安排,我局牵头负责农村改厕改厨工作。为了确保工作的顺利开展,项目能落实专项资金,我局在2017、2018年工作完成情况及上级相关精神要求的基础上做了2019年农村改厕改厨项目支出绩效目标申报表。根据《关于印发〈邕宁区乡村风貌提升三年行动实施方案〉的通知》(邕办发〔2019〕50号)精神,开展村庄基础设施“七改造”行动中,改厕、改厨行动由城区农业农村局牵头负责,以及《关于下达2019年度农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施计划的通知》精神,农业农村部门牵头协调推进所有项目,并负责具体实施户厕改造、厕所粪污等工作。由于,2019年农村改厕改厨工作牵头部门变更为农业农村部门,上级未下达我局具体的工作任务,因此我局无需进行2019年农村改厕改厨工作的绩效目标考评。

3.城关中学教职工宿舍楼地质灾害治理工程

城关中学教职工宿舍楼地质灾害治理工程主要内容为采用清除土石方、挡土墙等措施对邕宁区城关中学教职工宿舍楼后方地质灾害隐患点进行治理,保障周边居民生命安全。该项目于2018年11月开工,2019年2月基本治理完成,而后开展检测工作,目前已将初验材料提交至城区自然资源局,待开展验收。因检测工作及报告等验收材料花费时间较久,项目没能于2019年完成竣工结算,2019年预算未拨付完成。目前已拨付工程进度款292000元,余下款项待竣工结算后,预计于2020年7月拨付。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的三公经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。